Orden de Compra. Nº3928-11275-SE08 "ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA VILLA.-"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-11275-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL FERRETERIA ESCUELA LA VILLA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-26-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 3184,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pintura Latex.-4GalónPinturas de látex03 galones de pintura color plomo.- 01 galón de pintura color amarillo.- $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
Total Neto $ 16.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.184
TOTAL OC $ 19.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.