Orden de Compra. Nº3928-113-SE23 "ADQUISICIÓN DE SET ESCOLAR PRIMER CICLO PARA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-113-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SET ESCOLAR PRIMER CICLO PARA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 527250
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores250CajaCAJA DE LAPICES DE 12 COLORES LARGOS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.500 $ 462.500
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional250CajaTEMPERA 6 COLORES ARTEL  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
14111531
Libros o cuadernos de registro750UnidadCUADERNOS COLLEGE 80 HJS. MATEMATICAS 7 MM.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
60121236
Pinceles250UnidadPINCEL PLANO N° 2 FULTONS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
44121706
Lápices de madera250UnidadLAPIZ GRAFITO N°4 FABER  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
60121109
Blocs de dibujo250UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99 1/8 ARTEL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
31201613
Adhesivo re-usable250UnidadADHESIVO EN BARRA 20 GRS. STIC FIX  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
60121535
Goma de borrar250UnidadGOMA DE BORRAR FASTIC 36-R  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44121619
Sacapuntas250UnidadSACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
41111604
Reglas250UnidadREGLA PLASTICA 20 CM.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
Total Neto $ 2.775.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 527.250
TOTAL OC $ 3.302.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.