Orden de Compra. Nº
3928-11331-SE08
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM.
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-11331-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-8-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
4385,77
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T.
6.428.991-8
Sucursal
Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchete medida 26/6.-
1
Caja
Corchetes
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44122016
Acoclips.-
1
Caja
Sujetadocumentos
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
44121612
Cuchillos cartoneros.-
1
Unidad
Cuchillos Cartoneros
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 941
$ 941
44121711
Rotuladores
1
Unidad
Marcador de poster.-
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
Carpetas de carton de diferentes colores.-
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
14111514
Cuaderno Universitario.-
1
Unidad
Cuadernos o tacos
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 815
$ 815
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
Silicona liquida de 250 grs.
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
14121501
Cartón blanqueado
10
Pliego
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
14121503
Cartulina
15
Pliego
Pliego de cartulinas color negra, azul y naranja.-
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.635
$ 1.635
31151508
Cuerda de sisal
1
Rollo
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
60121124
Papel kraft
4
Rollo
Rollos de papel Kraft.-
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
31151504
Cuerda de nylon
1
Rollo
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
Total Neto
$ 23.083
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.386
TOTAL OC
$ 27.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.