Orden de Compra. Nº3928-11331-SE08 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-11331-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-8-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 4385,77
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchete medida 26/6.-1Caja Corchetes $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44122016
Acoclips.-1Caja Sujetadocumentos $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
44121612
Cuchillos cartoneros.-1Unidad Cuchillos Cartoneros $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
44121711
Rotuladores1UnidadMarcador de poster.-  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
44122011
Carpetas para archivos50Unidad Carpetas de carton de diferentes colores.- $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
14111514
Cuaderno Universitario.-1Unidad Cuadernos o tacos $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad Silicona liquida de 250 grs. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
14121501
Cartón blanqueado10Pliego   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
14121503
Cartulina15PliegoPliego de cartulinas color negra, azul y naranja.-  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635
31151508
Cuerda de sisal1Rollo   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
60121124
Papel kraft4Rollo Rollos de papel Kraft.- $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
31151504
Cuerda de nylon1Rollo   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 23.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.386
TOTAL OC $ 27.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.