Orden de Compra. Nº3928-1136-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LARE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1136-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-50-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 341627,98
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería4kilogramoDETERGENTE 1 KG.  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.212 $ 6.212
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 CMS. X 10 UNID.  $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.350 $ 80.350
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO 500 MTS.  $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.900 $ 374.900
14111703
Toallas de papel100RolloTOALLA NOVA 300 MTS.   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 110 X 120 CMS. X 5 UNID.  $ 4.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.800 $ 449.800
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPEROS DOBLE CON OJAL  $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800
53131624
Toallitas húmedas50PaqueteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE 35 UNID. CLOROX  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadLIMPIAPISOS LIQUIDO POETT 900 ML.  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.880 $ 179.880
Total Neto $ 1.798.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 341.628
TOTAL OC $ 2.139.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.