Orden de Compra. Nº3928-1151-SE25 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-848-SE25 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DEL LARE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1151-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-848-SE25 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DEL LARE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-45-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40151 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados340UnidadCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-848-SE25 POR CONTRATACION DE BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS (AS) DE 4° MEDIO A, DEL LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDS, A LA CIUDAD DE LICANRAY, REGION DE LA ARAUCANIA, LOS DIAS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2025, SALIDA EL DIA DOMINGO 19 DE OCTUBRE A LAS 23:00 HRS, DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO, REGRESO EL DIA JUEVES 23 DE OCTUBRE.   $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.940 $ 455.940
78111803
Servicios de autobuses contratados406UnidadCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-848-SE25 POR CONTRATACION DE BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS (AS) DE 4° MEDIO A, DEL LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDS, A LA CIUDAD DE LICANRAY, REGION DE LA ARAUCANIA, LOS DIAS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2025. ITINERARIO: LUNES 20 DE OCTUBRE LLEGADA A CABAÑAS EN LICANRAY, VISITA LAGO CABURGA Y OJOS DEL CABURGA, VISITA A PUCON, Y LUGARES DE INTERES TURÍSTICO, REGRESO A LUGAR DE HOSPEDAJE. MARTES 21 DE OCTUBRE SALIDA A RESERVA NACIONAL HUILO HUILO (10:00 HRS. APROX), ALMUERZO N PUERTO FUI, REGRESO A LUGAR DE HOSPEDAJE. MIERCOLES 22 DE OCTUBRE SALIDA A VILLARRICA (12:00 HRS. APROX.), REGRESO A LUGAR DE HOSPEDAJE, JUEVES 23 DE OCTUBRE SALIDA DE REGRESO A PICHILEMU A LAS 09:00 HRS. DESDE EL LUGAR DEL HOSPEDAJE, PASANDO A ALMORZAR POR LA LOCALIDAD DEL SALTO DEL LAJA.   $ 1.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.906 $ 710.906
Total Neto $ 1.166.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.166.846

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.