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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-1153-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA ACTIVIDAD D |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-11-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
1095,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
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R.U.T. |
5.765.362-0 |
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Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Paquete | BOLSAS DE BASURA DE 80X110 | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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47121812
| Raspadores de limpieza | 1 | Unidad | VIRUTILLA OROTEX | |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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47131603
| Esponjas | 1 | Unidad | ESPONJA BONOBRIL | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210
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$ 210
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47131618
| Mopas húmedas | 1 | Unidad | TRAPEROS DOBLE OJAL | |
$ 1.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.622
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$ 1.622
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52121601
| Paños de cocina | 3 | Unidad | PAÑOS DE COCINA | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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47121605
| Limpiadores de suelo | 1 | Unidad | POETT PARA PISOS | |
$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.160
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$ 1.160
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Total Neto
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$ 5.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.095
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$ 6.859
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.