Orden de Compra. Nº
3928-1154-SE22
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ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CIRUELOS
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1154-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CIRUELOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
25467,6
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
50
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50202304
Jugos y néctar envasados
33
Unidad
JUGO INDIVIDUAL
$ 236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.788
$ 7.788
50101717
Semillas o frutos secos pelados
33
Paquete
SNACK FRUTOS SECOS 80 GRS.
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.640
$ 35.640
50181906
Pan en conserva
3
Bolsa
PAN DE MOLDE 650 GRS.
$ 2.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.290
$ 7.290
50131801
Queso natural
1,4
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO KG.
$ 7.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.055
$ 10.055
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,4
kilogramo
JAMON PIERNA LAMINADO KG.
$ 8.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.058
$ 12.058
50131701
Leche o productos de mantequilla
33
Unidad
LECHE INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.398
$ 13.398
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
33
Unidad
CHOCOLATE INDIVIDUAL SAHNE NUSS 30 GRS.
$ 531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.523
$ 17.523
50181905
Galletas dulces o pastelitos
33
Paquete
GALLETAS MINI
$ 236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.788
$ 7.788
Total Neto
$ 134.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.468
TOTAL OC
$ 159.508
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.