Orden de Compra. Nº3928-1157-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1157-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 20223,79
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva3BolsaPAN DE MOLDE 650 GRS.  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
50202310
Agua mineral35BotellaAGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.015 $ 15.015
50221202
Cereales en barra35UnidadBARRA DE CEREAL 120 GRS.  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.490 $ 7.490
50131701
Leche o productos de mantequilla35UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado35UnidadYOGURT 120 GRS. SABOR.  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202304
Jugos y néctar envasados35UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.279 $ 8.279
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.537 $ 8.537
50181905
Galletas dulces o pastelitos35PaqueteGALLETAS TRITON  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.820 $ 22.820
Total Neto $ 106.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.224
TOTAL OC $ 126.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.