Orden de Compra. Nº
3928-1157-SE23
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ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1157-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1133 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
20223,79
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181906
Pan en conserva
3
Bolsa
PAN DE MOLDE 650 GRS.
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
50202310
Agua mineral
35
Botella
AGUA MINERAL 500 CC. SIN GAS
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.015
$ 15.015
50221202
Cereales en barra
35
Unidad
BARRA DE CEREAL 120 GRS.
$ 214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.490
$ 7.490
50131701
Leche o productos de mantequilla
35
Unidad
LECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR
$ 472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.520
$ 16.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
35
Unidad
YOGURT 120 GRS. SABOR.
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50202304
Jugos y néctar envasados
35
Unidad
JUGO INDIVIDUAL 170 CC.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO GAUDA LAMINADO KG.
$ 8.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.279
$ 8.279
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMON PIERNA LAMINADO KG.
$ 8.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.537
$ 8.537
50181905
Galletas dulces o pastelitos
35
Paquete
GALLETAS TRITON
$ 652,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.820
$ 22.820
Total Neto
$ 106.441
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.224
TOTAL OC
$ 126.665
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.