Orden de Compra. Nº3928-116-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-116-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3780 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 102030
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos14UnidadLavalozas QUIX 750 ML (ITEM 111)  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
47131615
Escobillones50UnidadEscobillones DOÑA CLORINDA (ITEM 83)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
47131618
Mopas húmedas50UnidadTraperos dobles con ojal VIRUTEX (ITEM 180)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído10UnidadLimpia pisos líquidos VIRUTEX 900 ml aprox. (ITEM 112)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12191501
Solventes aromáticos50UnidadDesodorante ambiental 400 cc aprox. (ITEM 67) * DIFERENTES AROMAS.  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas20UnidadLimpiavidrios 500 ml. con dosificador VIRGINIA (ITEM 118)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBolsas de Basura 50 x 70 CM, 10 unidades SUPERIOR (ITEM 28)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
24111503
Bolsas de plástico5PaqueteBolsas camiseta, 100 unidades de 44x55x30cm (ITEM 24)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 537.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.030
TOTAL OC $ 639.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.