Orden de Compra. Nº3928-1180-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1180-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTIVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1175 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 5841,55
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111502
Cuchillos de afeitar2CajaRepuestos cartonero metálico corte B/Pres 14K8S77, 10 unidades (ITEM 46)  $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.676 $ 3.676
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadCinta doble contacto 18mm SIMILAR TESA (ITEM 398)  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
14111525
Papel multiuso10PliegoPliego Cartón Forrado, 55x77 cm (ITEM 124)  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.210 $ 10.210
14111610
Cartulina25PliegoCartulina metálica COLOR PLATEADO ARTEL (ITEM 386)  $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.775 $ 12.775
Total Neto $ 30.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.842
TOTAL OC $ 36.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.