Orden de Compra. Nº3928-119-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA COLEGIO D"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-119-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA COLEGIO D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3928-87-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 25023
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ200UnidadSILICONA EN BARRA TRANSPARENTE  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44111806
Transportadores50UnidadTRANSPORTADORES  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44111810
Escuadras50UnidadESCUADRAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
60121229
Pinceles especializados25UnidadPINCEL ESPATULADO N° 8  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121229
Pinceles especializados25UnidadPINCEL ESPATULADO N° 6  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
60121124
Papel kraft150PliegoPAPEL KRAF  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
14111610
Cartulina50PliegoPLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA, COLORES CLAROS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111610
Cartulina200PliegoPLIEGOS CARTULINA, COLORES CLAROS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111606
Papel artístico o papel Kraft200PliegoPLIEGOS PAPEL VOLANTIN, COLORES AZUL, ROJO Y BLANCO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 131.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.023
TOTAL OC $ 156.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.