Orden de Compra. Nº3928-1190-SE15 "ADQUISICION DE VIDRIO PARA COLEGIO LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1190-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIDRIO PARA COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-80-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 1149,5
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor victor ormazabal veliz
Razón Social VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELIZ
R.U.T. 11.812.420-0
Sucursal victor ormazabal veliz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1UnidadVIDRIO 81X73.5CM  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 6.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.150
TOTAL OC $ 7.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.