Orden de Compra. Nº
3928-1246-SE24
"
ADQUICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1246-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16742 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
15584,18
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
2
Unidad
AMPOLLETA AHORRO ENERG 18 W. ( ITEM 41 ).
$ 1.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.458
$ 2.458
24112404
Caja
2
Unidad
BASE RECTA PARA AMPOLLETA. ( ITEM 76 ).
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.024
$ 1.024
26121540
Cable galvanizado
1
Rollo
CABLE LIBRE HALOGENO DE 2.5 MM. ( ITEM 103 ). * CABLE DE COLOR ROJO DEBEN SER 40 MTS. CABLE DE COLOR BLANCO DEBEN SER 30 MTS. CABLE DE COLOR VERDE DEBEN SER 30 MTS.
$ 35.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.840
$ 35.840
31161502
Tornillos de anclaje
2
Caja
TORNILLO VOLC 6X1. ( ITEM 543 ).
$ 3.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.144
$ 6.144
31201518
Cinta conductor de electricidad
10
Unidad
CANALETA PLASTICA ELECT 20X10X2 MT. ( ITEM 132 ).
$ 1.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.240
$ 10.240
31201518
Cinta conductor de electricidad
1
Unidad
CINTA AISLADORA 20 MTS NEGRA 3M. ( ITEM 176 ).
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
40102003
Calderas eléctricas
2
Unidad
TAPA CIEGA PLASTICA BLANCA C/PERNOS 74X117 MM. ( ITEM 490).
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204
$ 204
24121506
Cajas conductivas
8
Unidad
CAJA CHUQUI SOBREPUESTA. ( ITEM 115 ).
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.288
$ 12.288
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ENCHUFE MACHO TRIPLE. ( ITEM 248 ).
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.096
$ 4.096
27111704
Enchufes
2
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE. ( ITEM 247 ).
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.192
$ 8.192
Total Neto
$ 82.022
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.584
TOTAL OC
$ 97.606
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.