Orden de Compra. Nº3928-1246-SE24 "ADQUICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1246-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUICION DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16742 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15584,18
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERG 18 W. ( ITEM 41 ).  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.458 $ 2.458
24112404
Caja2UnidadBASE RECTA PARA AMPOLLETA. ( ITEM 76 ).  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024 $ 1.024
26121540
Cable galvanizado1RolloCABLE LIBRE HALOGENO DE 2.5 MM. ( ITEM 103 ). * CABLE DE COLOR ROJO DEBEN SER 40 MTS. CABLE DE COLOR BLANCO DEBEN SER 30 MTS. CABLE DE COLOR VERDE DEBEN SER 30 MTS.  $ 35.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.840 $ 35.840
31161502
Tornillos de anclaje2CajaTORNILLO VOLC 6X1. ( ITEM 543 ).  $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.144 $ 6.144
31201518
Cinta conductor de electricidad10UnidadCANALETA PLASTICA ELECT 20X10X2 MT. ( ITEM 132 ).  $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
31201518
Cinta conductor de electricidad1UnidadCINTA AISLADORA 20 MTS NEGRA 3M. ( ITEM 176 ).  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
40102003
Calderas eléctricas2UnidadTAPA CIEGA PLASTICA BLANCA C/PERNOS 74X117 MM. ( ITEM 490).  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204 $ 204
24121506
Cajas conductivas8UnidadCAJA CHUQUI SOBREPUESTA. ( ITEM 115 ).  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.288 $ 12.288
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE MACHO TRIPLE. ( ITEM 248 ).  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.096 $ 4.096
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE. ( ITEM 247 ).  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
Total Neto $ 82.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.584
TOTAL OC $ 97.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.