Orden de Compra. Nº
3928-1248-SE24
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ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE CAH
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1248-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE CAH
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16769 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
139795,73
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
25
Unidad
Limpiador Multiuso CIF 750 GRS (ITEM 116)
$ 2.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.325
$ 56.325
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
Traperos dobles con ojal VIRUTEX (ITEM 180)
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
Cloro corriente 1000 ML DOÑA CLORINDA (ITEM 52)
$ 1.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.160
$ 49.160
12141901
Cloro Cl
40
Unidad
Cloro Gel 900 ML DOÑA CLORINDA (ITEM 53)
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.640
$ 69.640
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paños de sacudir VIRUTEX (ITEM 132)
$ 768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad
Lustra Muebles 250 ml. VIRGINIA (ITEM 120)
$ 1.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.432
$ 18.432
53131624
Toallitas húmedas
50
Pote
Toallitas húmedas desinfectantes, 35 unidades CLOROX (ITEM 178)
$ 2.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.900
$ 122.900
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
Nova 300 metros, para dispensador (ITEM 128)
$ 6.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.760
$ 245.760
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad
Limpia pisos líquidos 900 ml aprox. (ITEM 112)
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.720
$ 73.720
12161902
Detergentes surfactantes
25
Unidad
Limpiador Multiuso Cif crema de 500 grs. (ITEM 115)
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.950
$ 40.950
Total Neto
$ 735.767
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.796
TOTAL OC
$ 875.563
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.