Orden de Compra. Nº3928-1248-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE CAH"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1248-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA ESCUELA DE CAH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16769 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 139795,73
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadLimpiador Multiuso CIF 750 GRS (ITEM 116)  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.325 $ 56.325
47131618
Mopas húmedas20UnidadTraperos dobles con ojal VIRUTEX (ITEM 180)  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
12141901
Cloro Cl40UnidadCloro corriente 1000 ML DOÑA CLORINDA (ITEM 52)  $ 1.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.160 $ 49.160
12141901
Cloro Cl40UnidadCloro Gel 900 ML DOÑA CLORINDA (ITEM 53)  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.640 $ 69.640
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaños de sacudir VIRUTEX (ITEM 132)  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadLustra Muebles 250 ml. VIRGINIA (ITEM 120)  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.432 $ 18.432
53131624
Toallitas húmedas50PoteToallitas húmedas desinfectantes, 35 unidades CLOROX (ITEM 178)  $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.900 $ 122.900
14111703
Toallas de papel40UnidadNova 300 metros, para dispensador (ITEM 128)  $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.760 $ 245.760
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadLimpia pisos líquidos 900 ml aprox. (ITEM 112)  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.720 $ 73.720
12161902
Detergentes surfactantes25UnidadLimpiador Multiuso Cif crema de 500 grs. (ITEM 115)  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950
Total Neto $ 735.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.796
TOTAL OC $ 875.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.