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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-1264-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MADERA PARA ESCUELA PUEBLO DE VIUDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-38-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
30642,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 15 | Unidad | TABLA CEPILLADA DE 1X4" DE 3.20MTS, IMPREGNADA. (ITEM 70) | |
$ 3.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.685
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$ 50.685
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11121610
| Maderas duras | 4 | Unidad | PUERTA TERCIADO DE 90X200CM (ITEM 58) | |
$ 19.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.824
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$ 77.824
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11121610
| Maderas duras | 4 | Juego | | JUEGO CENTRO DE PUERTA DE 4". (ITEM 29) |
$ 8.192,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.768
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$ 32.768
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Total Neto
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$ 161.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.643
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$ 191.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.