Orden de Compra. Nº3928-127-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA COLE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-127-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN, PARA COLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-56-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna *
Impuesto 344565
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162005
Clavos para tejados6BolsaCLAVOS PARA TECHO 2,5"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas2UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
11121611
Tablero de partículas15UnidadPLANCHAS OSB 18"  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
13102013
Policarbonato (PC)30UnidadPLANCHAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1X2,50 MTS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica2UnidadMALLA ACMA C-92 15X15 2,5M  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31162003
Clavos de acabado7kilogramoCLAVOS 4"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31162003
Clavos de acabado4kilogramoCLAVOS 2,5"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
11101719
Cinc35PlanchaZINC 5V 0.35X3.0 MTS   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
30111601
Cemento20SacoCEMENTO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.813.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.565
TOTAL OC $ 2.158.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.