Orden de Compra. Nº3928-1273-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1273-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA COLEGIO LIBERTADORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1236 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 24107,998
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas8BotellaBEBIDAS DE 3 LTS.  $ 2.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.216 $ 19.216
50131701
Leche o productos de mantequilla39UnidadLECHE INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.408 $ 18.408
50202304
Jugos y néctar envasados39UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC. SABOR DURAZNO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50192303
Postres, helados o yogurt congelado39UnidadYOGURT 1+1  $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.425 $ 22.425
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,6kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO ACARAMELADO LAMINADO KG.  $ 10.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.461 $ 16.461
50131801
Queso natural1,6kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO COLUN KG.  $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.246 $ 13.246
50181905
Galletas dulces o pastelitos39PaqueteGALLETAS TRITON  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.428 $ 25.428
Total Neto $ 126.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.108
TOTAL OC $ 150.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.