|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3928-1284-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1233-SE22 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3928-12-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación Municipal |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carlos Del Pino Lizana |
|
Razón Social |
CARLOS JOSE DEL PINO LIZANA
|
|
R.U.T. |
10.440.566-5 |
|
Sucursal |
Carlos Del Pino Lizana |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 376 | Unidad no definida | COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1233-SE22 POR CONTRATACION DE BUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 44 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DEL 8°BASICO, PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DENTRO DE LOS LAGOS Y LA ARAUCANIA. CONTEMPLA EL SIGUIENTE ITINERARIO:
JUEVES 01 DE DICIEMBRE SALIDA A LAS 23:00 HRS DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO, PARA LLEGAR A LICANRAY EL VIERNES 2 DE DICIEMBRE, SE HOSPEDAN EN LICANRAY. SABADO 3 DE DICIEMBRE, SALIDA DESDE LUGAR DE HOSPEDAJE CON DESTINO A PUERTO FUY, Y HUILO HUILO, Y VICEVERSA.
DOMINGO 4 SALIDA DESDE LICANRAY A VILLARRICA, LAGO CABURGA, PUCÓN Y VICEVERSA.
LUNES 5 DE DICIEMBRE REGRESO A PICHILEMU PASANDO POR LUGARES DE INTERES TURÍSTICO, SALTO DEL LAJA Y CHILLAN.
| |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 564.000
|
$ 564.000
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 221 | Unidad no definida | COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1233-SE22 POR CONTRATACION DE BUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 44 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DEL 8°BASICO, PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA A LA REGION DE LOS LAGOS Y LA ARAUCANIA, DESDE EL DIA JUEVES 01 DE DICIEMBRE HASTA EL DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE. EL HORARIO DE SALIDA ES A LAS 23:00 HORAS DEL DIA JUEVES 01, DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO CON LLEGADA AL LUGAR DE DESTINO. EL REGRESO ESTA CONTEMPLADO PARA EL DIA LUNES 05 DE NOVIEMBRE. ESTE KILOMETRAJE SE CALCULA DESDE LA SALIDA HASTA EL LUGAR DE HOPEDAJE Y VICEVERSA. | |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.100
|
$ 243.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 807.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 807.100
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.