Orden de Compra. Nº3928-1294-SE24 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1294-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PUEBLO DE VIUDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17418 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 71245,44
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6TarroPAPAS FRITAS KRISPO 34 GRS.  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
50181906
Pan en conserva22BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.318 $ 65.318
50202304
Jugos y néctar envasados4BotellaNECTAR 1,5 LTS. WATTS 2 SABOR DURAZNO 2 SABOR FRUTILLA  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4kilogramoJAMON FIAMBRE DE CERDO LAMINADO KG.  $ 6.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.816 $ 25.816
50131801
Queso natural5kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.255 $ 50.255
50202310
Agua mineral20BotellaAGUA MINERAL 500 CC. CON GAS  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos120UnidadBROWNIE 50 GRS. NUTRA BIEN  $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.480 $ 78.480
50192303
Postres, helados o yogurt congelado120UnidadYOGURT 1+1 CON CUCHARA  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.640 $ 83.640
50202304
Jugos y néctar envasados163UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC. SABORES  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.063 $ 49.063
Total Neto $ 374.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.245
TOTAL OC $ 446.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.