Orden de Compra. Nº
3928-130-SE15
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ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE CAHUIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-130-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3810-67-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
30470,11
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Botella
CIF
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.380
12181502
Ceras naturales
20
Unidad
CERAS LIQUIDAS INCOLORA
$ 1.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.920
$ 30.920
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
LYSOFORM EN AEROSOL
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
47121605
Limpiadores de suelo
15
Botella
POETT PARA PISOS DIFERENTES AROMAS
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.635
$ 16.635
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
PAÑOS MULTIUSO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
12141901
Cloro Cl
15
Litro
CLORO DE LITRO CLORINDA
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.825
$ 9.825
42132202
Dediles
10
Par
GUANTES DESECHABLES AMARILLOS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR AMARILLO
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.180
$ 3.180
47121801
Plumeros
4
Unidad
PLUMEROS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
47131618
Mopas húmedas
8
Unidad
TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.840
$ 12.840
47121701
Bolsas de basura
15
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 80X120
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.845
$ 25.845
47131615
Escobillones
5
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.940
$ 7.940
Total Neto
$ 160.369
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.470
TOTAL OC
$ 190.839
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.