Orden de Compra. Nº3928-130-SE15 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE CAHUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-130-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3810-67-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 30470,11
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10BotellaCIF  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380
12181502
Ceras naturales20UnidadCERAS LIQUIDAS INCOLORA  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.920 $ 30.920
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLYSOFORM EN AEROSOL  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
47121605
Limpiadores de suelo15BotellaPOETT PARA PISOS DIFERENTES AROMAS  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.635 $ 16.635
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
12141901
Cloro Cl15LitroCLORO DE LITRO CLORINDA  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825
42132202
Dediles10ParGUANTES DESECHABLES AMARILLOS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLO  $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPEROS DOBLE OJAL  $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.840 $ 12.840
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80X120  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.845 $ 25.845
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLONES  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
Total Neto $ 160.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.470
TOTAL OC $ 190.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.