Orden de Compra. Nº3928-131-SE22 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-131-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-50-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 319105
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CM. X 10 UNID.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12161902
Detergentes surfactantes200UnidadPASTILLAS DESINFECTANTE PARA ESTANQUE WC   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLIMPIAPISOS POETT LAVANDA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadSOPAPOS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30181511
Inodoros10UnidadESCOBILLÓN LIMPIASANITARIO CON RECIPIENTE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30181509
Jabonera5UnidadDISPENSADOR PARA JABON 400 ML SIN CONTACTO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
14111703
Toallas de papel260RolloTOALLA DE PAPEL 250 MTS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
Total Neto $ 1.679.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.105
TOTAL OC $ 1.998.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.