|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3928-1320-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL LARE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-7-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación Municipal |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
69.091.201-5 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
3748,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
|
|
R.U.T. |
5.765.362-0 |
|
Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 12 | Unidad | POET DE 1 LITRO. | |
$ 832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.984
|
$ 9.984
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 15 | Unidad | COLIRNDA DE 1 LITRO | |
$ 521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.815
|
$ 7.815
|
47131816
| Desodorantes | 2 | Unidad | DESORANTE AMBIENTAL | |
$ 966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.932
|
$ 1.932
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.731
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.749
|
|
$ 23.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.