Orden de Compra. Nº3928-1329-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1329-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS DEL LICEO A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1289 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 20758,678
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas41UnidadBROWNIE 50 GRS. NUTRA BIEN  $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.773 $ 26.773
50221202
Cereales en barra41UnidadCEREAL EN BARRA   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.774 $ 8.774
50181906
Pan en conserva4BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 650 GRS.  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
73131803
Servicios de elaboración de queso2kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG.  $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.558 $ 16.558
50192504
Paté congelado1,6kilogramoJAMON PIERNA LAMINADO KG.  $ 8.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.659 $ 13.659
50202304
Jugos y néctar envasados41UnidadJUGO INDIVIDUAL 170 CC.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
73131801
Servicios de elaboración de leche41UnidadLECHE INDIVIDUAL 200 ML. SABOR  $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.352 $ 19.352
Total Neto $ 109.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.759
TOTAL OC $ 130.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.