Orden de Compra. Nº3928-1385-SE20 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA PUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1385-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA PUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-45-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 101273,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo60UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 95° DE 1 LITRO  $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.900 $ 120.900
47131803
Desinfectantes domésticos70UnidadLYSOFORM  $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.060 $ 172.060
47131805
Limpiadores de uso general100UnidadLIMPIA PISOS POETT  $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
12141901
Cloro Cl60UnidadCLORO GEL   $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.960 $ 72.960
14111703
Toallas de papel15RolloTOALLAS DE PAPEL 250MTS  $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100
Total Neto $ 533.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.274
TOTAL OC $ 634.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.