Orden de Compra. Nº3928-1385-SE23 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1020-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1385-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1020-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-48-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1340 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados464Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1020-SE23 POR CONTRATACION DE MINIBUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 27 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DEL 4°A,PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA A LA REGION DE LA ARAUCANÍA, DESDE EL DIA LUNES 16 DE OCTUBRE HASTA EL DIA JUEVES 19 DE OCTUBRE. EL HORARIO DE SALIDA ES A LAS 23:30 HORAS DEL DIA LUNES 16,DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO CON LLEGADA AL LUGAR DE DESTINO.EL REGRESO ESTA CONTEMPLADO PARA EL DIA JUEVES 19 DE OCTUBRE. ESTE KILOMETRAJE SE CALCULA DESDE LA SALIDA HASTA EL LUGAR DE HOPEDAJE Y VICEVERSA.   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.744 $ 473.744
Total Neto $ 473.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 473.744

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.