Orden de Compra. Nº3928-1386-SE23 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1021-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1386-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1021-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-48-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1341 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados565Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1021-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 44 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DEL 4°B, PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DENTRO DE LA REGION DE LOS LAGOS. CONTEMPLA EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA EL DIA LUNES 23 DE OCTUBRE A LAS 00:30 HRS (DOMINGO EN LA NOCHE) DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO, PARA LLEGAR A FRUTILLAR EL DIA LUNES A LAS 11:30 HRS. APROX. SE HOSPEDAN EN FRUTILLAR EN CABAÑAS LOMAS DEL LAGO, VISITA A PARQUE NACIONAL VICENTE PEREZ ROSALES Y LAGO TODOS LOS SANTOS Y VICEVERSA. MARTES 24 DE OCTUBRE, SALIDA DESDE LUGAR DE HOSPEDAJE CON DESTINO A ISLA DE CHILOE, ACUD, CASTRO, DALCAHUE Y VICEVERSA. MIERCOLES 25 SALIDA DESDE LAS CABAÑAS CON DESTINO A COCHAMÓ, ACTIVIDADES DE TREKKINGY OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA, VISITA LA CIUDAD DE PUERTO VARAS Y VISEVERSA. JUEVES 26 DE OCTUBRE SALIDA A LAS 08:00 HRS. A VALDIVIA VISITAR LUGARES DE INTERES Y POSTERIOR REGRESAR A PICHILEMU.  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.210 $ 923.210
78111803
Servicios de autobuses contratados465Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1021-SE23 POR CONTRATACION DE BUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 44 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DEL 4°B,PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA A LA REGION DE LOS LAGOS , DESDE EL DIA LUNES 23 DE OCTUBRE HASTA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE. EL HORARIO DE SALIDA ES A LAS 00:30 HORAS DEL DIA LUNES 23,(DOMINGO EN LA NOCHE) DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO CON LLEGADA AL LUGAR DE DESTINO, FRUTILLAR. EL REGRESO ESTA CONTEMPLADO PARA EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE. ESTE KILOMETRAJE SE CALCULA DESDE LA SALIDA HASTA EL LUGAR DE HOPEDAJE Y VICEVERSA.   $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.625 $ 569.625
Total Neto $ 1.492.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.492.835

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.