Orden de Compra. Nº3928-1391-SE23 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1044-SE23 POR CONTRATACION BUS PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DEL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1391-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1044-SE23 POR CONTRATACION BUS PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS DEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-48-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1346 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados6Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1044-SE23 POR CONTRATACION BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS (AS) DE KINDER DEL COLEGIO LIBERTADORES A AGUAS DE CIRUELOS, EL DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2023 SALIDA A LAS 10:00 HRS, DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO.   $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 7.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.