Orden de Compra. Nº3928-140-SE15 "ADQUISICION MATERIALES OFICINA INTERNADO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-140-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OFICINA INTERNADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3810-68-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 11706,09
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS GRANDES  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPICES PASTA COLOR AZUL  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
41111604
Reglas2UnidadREGLA METALICA GRANDE  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6ResmaRESMAS HOJAS OFICIO  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
44101707
Corcheteras1CajaCAJA DE CORCHETES TORRE 26-6  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERAS  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.226 $ 3.226
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS HOJAS CARTA  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
31201512
Cinta Transparente6UnidadSCOTCH DEL ANCHO 3MM  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
44121708
Marcadores2UnidadDESTACADORES DE COLORES  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
44121612
Cuchillos cartoneros4UnidadCARTONEROS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
44121802
Líquido corrector4UnidadCORRECTORES LIQUIDOS  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.924 $ 2.924
Total Neto $ 61.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.706
TOTAL OC $ 73.317


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.