Orden de Compra. Nº
3928-140-SE15
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ADQUISICION MATERIALES OFICINA INTERNADO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-140-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES OFICINA INTERNADO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3810-68-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
11706,09
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
2
Unidad
TIJERAS GRANDES
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad
LAPICES PASTA COLOR AZUL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
41111604
Reglas
2
Unidad
REGLA METALICA GRANDE
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.092
$ 3.092
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Resma
RESMAS HOJAS OFICIO
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
44101707
Corcheteras
1
Caja
CAJA DE CORCHETES TORRE 26-6
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655
$ 655
44101707
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERAS
$ 1.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.226
$ 3.226
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
RESMAS HOJAS CARTA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
SCOTCH DEL ANCHO 3MM
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADORES DE COLORES
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 470
44121612
Cuchillos cartoneros
4
Unidad
CARTONEROS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
44121802
Líquido corrector
4
Unidad
CORRECTORES LIQUIDOS
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.924
$ 2.924
Total Neto
$ 61.611
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.706
TOTAL OC
$ 73.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.