Orden de Compra. Nº3928-1404-SE24 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1095-SE24 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1404-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1095-SE24 POR CONTRATACION DE BUS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18366 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados18Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1095-SE24 POR CONTRATACION DE BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA GIRA EDUCATIVA ALUMNOS (AS) DE 4°D DEL LICEO AGUSTÍN ROSS EDWARDS, A LA CIUDAD DE LICANRAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SALIDA EL DIA MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 00:00 HRS, DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO, PARA LLEGAR A LAS 10:00 HRS. CON FECHA DE REGRESO EL DÍA VIERNES 25 DE OCTUBRE.   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
78111803
Servicios de autobuses contratados144Unidad no definidaCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1095-SE24 POR CONTRATACION DE BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA REALIZAR RECORRIDO INTERNO EN GIRA EDUCATIVA ALUMNOS (AS) DE 4° D DEL LICEO AGUSTÍN ROSS EDWARDS, A LA CIUDAD DE LICANRAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SALIDA EL DIA MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 00:00 HRS, DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO, LLEGADA A LICANRAY A LAS 10:00 HRS. APROX. DURANTE EL DÍA REALIZARAN RECORRIDO POR LUGARES DE INTERES TURÍSTICO. MIERCOLES 23 DE OCTUBRE SA LIDA DEL LUGAR DE ALOJAMIENTO A LAS 09:00 HRS. AL VOLCAN VILLARRICA, ALMUERZO EN TERMAS VERGARA, REALIZAR VISITAS A LUGARES DE INTERES TURÍSTICO. JUEVES 24 DE OCTUBRE SALIDA DEL LUGAR DE ALOJAMIENTO A LAS 10:00 HRS. AL CANOPY LICANRAY, ALMUERZO EN PUCÓN Y VISITA A LUGARES DE INTERES TURÍSTICO. VIERNES 25 DE OCTUBRE SALIDA DE REGRESO A PICHILEMU A LAS 80:00 HRS. APROX.PASANDO ALMORZAR A SALTOS DEL LAJA.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.360 $ 243.360
Total Neto $ 266.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 266.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.