Orden de Compra. Nº3928-1418-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN RAYI"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1418-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN RAYI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18381 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 318977,7
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos150CajaPañuelos de desechables suaves, 90 hojas ELITE (ITEM 135)  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.450 $ 276.450
47131615
Escobillones3UnidadEscobillones (ITEM 83)  $ 3.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.752 $ 10.752
53131608
Jabones100UnidadJabón Líquido de 900 ml SIMONDS (ITEM 105)  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
47131618
Mopas húmedas10UnidadTraperos dobles con ojal VIRUTEX (ITEM 180)  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
42281602
Soluciones de glutaraldehído20UnidadDesinfectante ambiental mata gérmenes/bacterias 360 CC LYSOFORM (ITEM 66)  $ 3.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.820 $ 77.820
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLimpia pisos líquidos 900 ml aprox. POETT (ITEM 112)  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860
14111703
Toallas de papel102UnidadNova 300 metros, para dispensador (ITEM 128).  $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.688 $ 626.688
42281602
Soluciones de glutaraldehído50PaqueteToallitas húmedas desinfectantes, 35 unidades CLOROX (ITEM 178)  $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.900 $ 122.900
53131624
Toallitas húmedas100PaqueteToallitas húmedas hipoalergénicas, 50 unidades SIMMONS (ITEM 179)  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
14111704
Papel higiénico9PaquetePapel Higiénico, 24 rollos, una hoja 50 mts. (ITEM 141)  $ 10.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.160 $ 92.160
Total Neto $ 1.678.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.978
TOTAL OC $ 1.997.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.