Orden de Compra. Nº
3928-1418-SE24
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ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN RAYI
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1418-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN RAYI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-20-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18381 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
318977,7
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102512
pañuelos
150
Caja
Pañuelos de desechables suaves, 90 hojas ELITE (ITEM 135)
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.450
$ 276.450
47131615
Escobillones
3
Unidad
Escobillones (ITEM 83)
$ 3.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.752
$ 10.752
53131608
Jabones
100
Unidad
Jabón Líquido de 900 ml SIMONDS (ITEM 105)
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.800
$ 204.800
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
Traperos dobles con ojal VIRUTEX (ITEM 180)
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.600
$ 25.600
42281602
Soluciones de glutaraldehído
20
Unidad
Desinfectante ambiental mata gérmenes/bacterias 360 CC LYSOFORM (ITEM 66)
$ 3.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.820
$ 77.820
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
Limpia pisos líquidos 900 ml aprox. POETT (ITEM 112)
$ 1.843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.860
$ 36.860
14111703
Toallas de papel
102
Unidad
Nova 300 metros, para dispensador (ITEM 128).
$ 6.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 626.688
$ 626.688
42281602
Soluciones de glutaraldehído
50
Paquete
Toallitas húmedas desinfectantes, 35 unidades CLOROX (ITEM 178)
$ 2.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.900
$ 122.900
53131624
Toallitas húmedas
100
Paquete
Toallitas húmedas hipoalergénicas, 50 unidades SIMMONS (ITEM 179)
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.800
$ 204.800
14111704
Papel higiénico
9
Paquete
Papel Higiénico, 24 rollos, una hoja 50 mts. (ITEM 141)
$ 10.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.160
$ 92.160
Total Neto
$ 1.678.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 318.978
TOTAL OC
$ 1.997.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.