Orden de Compra. Nº
3928-1506-SE16
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ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COGUIL
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1506-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COGUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-17-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
17530,73
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
47131811
Productos de lavandería
19
Paquete
OMO 200GRS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.374
$ 10.374
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
NOVA PAQUETE DE 3UNIDADES
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.354
$ 6.354
12141901
Cloro Cl
10
Litro
CLORO CLORINDA DE LITRO
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
VIRUTILLA GRUESA N° 4 PARA PISO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
12181502
Ceras naturales
5
Sachet
CERAS ROJAS 400GRS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
12181502
Ceras naturales
5
Botella
CERAS LIQUIDA INCOLORA
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.035
$ 9.035
42132202
Dediles
5
Par
GUANTES AMARILLOS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
14111704
Papel higiénico
114
Unidad
CONFORT CONFORT 50 MTS.
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.604
$ 32.604
Total Neto
$ 92.267
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.531
TOTAL OC
$ 109.798
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.