Orden de Compra. Nº3928-1506-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COGUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1506-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESC. COGUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-17-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17530,73
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON CLORINDA  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
47131811
Productos de lavandería19PaqueteOMO 200GRS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.374 $ 10.374
14111703
Toallas de papel6PaqueteNOVA PAQUETE DE 3UNIDADES  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.354
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO CLORINDA DE LITRO  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLA GRUESA N° 4 PARA PISO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
12181502
Ceras naturales5SachetCERAS ROJAS 400GRS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
12181502
Ceras naturales5BotellaCERAS LIQUIDA INCOLORA  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.035 $ 9.035
42132202
Dediles5ParGUANTES AMARILLOS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111704
Papel higiénico114UnidadCONFORT CONFORT 50 MTS.  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.604 $ 32.604
Total Neto $ 92.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.531
TOTAL OC $ 109.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.