Orden de Compra. Nº3928-1509-SE24 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1509-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19164 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 63638,79
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181906
Pan en conserva23BolsaPAN DE MOLDE BOLSA 730 GRS.  $ 2.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.287 $ 68.287
50131801
Queso natural12kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO KG. (300 LAMINAS)  $ 10.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.612 $ 120.612
50202304
Jugos y néctar envasados15BotellaJUGO 1,5 LTS. WATT´S  $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390
50202310
Agua mineral10BidónAGUA MINERAL 5 LTS.   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas12kilogramoJAMON PECHUGA DE PAVO LAMINADO KG. (300 LAMINAS)  $ 8.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.152 $ 103.152
Total Neto $ 334.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.639
TOTAL OC $ 398.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.