Orden de Compra. Nº3928-1540-SE23 "SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION DELANTERA DE BUS"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1540-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION SUSPENSION DELANTERA DE BUS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-62-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1547 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 319307,54
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T. 7.391.803-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2UnidadCandados y pernos paq. Resorte  $ 142.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.880 $ 285.880
31201603
Gomas2UnidadGoma de barra estabilizadora delantera  $ 63.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.604 $ 126.604
26101806
Adaptadores de soporte de motor2UnidadSOPORTE SUPERIOR AMORTIGUADOR  $ 86.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.570 $ 173.570
30101604
Barras de acero2UnidadBarras de dirección larga y corta  $ 304.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.516 $ 608.516
80111613
Mano de obra temporal7HoraHora de trabajo o mano de obra por Reparación  $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.880 $ 285.880
31171605
Bujes de eje2UnidadBujes de goma y fuelles   $ 100.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.116 $ 200.116
Total Neto $ 1.680.566
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.308
TOTAL OC $ 1.999.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.