Orden de Compra. Nº
3928-1560-SE24
"
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1560-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-56-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19685 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
654499,84
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ORLANDO PAVEZ VARGAS
Razón Social
ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS
R.U.T.
7.391.803-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ORLANDO PAVEZ VARGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31171504
Rodamientos de bolas
1
Unidad
Rodamiento de Empuje (ITEM 79)
$ 164.864,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.864
$ 164.864
31171527
Conos de rodamiento
1
Unidad
Rodamiento piloto (ITEM 80)
$ 20.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.480
$ 20.480
40151701
Cajas de bomba
1
Unidad
Bomba de embrague inferior y superior (ITEM 13)
$ 305.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.152
$ 305.152
23153016
Artículo de embrague
1
Unidad
Kit de embrague (ITEM 49)
$ 1.021.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.021.952
$ 1.021.952
31163209
Soportes o retenes del cojinete
2
Unidad
Reten de cigüeñal delantero y trasero (ITEM 76)
$ 101.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.752
$ 202.752
25171708
Freno de disco
1
Unidad
Rectificado disco de freno par (ITEM 68)
$ 65.536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.536
$ 65.536
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad
Pastilla de freno delantera (ITEM 63)
$ 109.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.568
$ 109.568
31171605
Bujes de eje
2
Unidad
BUJES VULZANIZADOS BANDEJAS (ITEM 20)
$ 88.064,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.128
$ 176.128
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
Servicio de mano de obra por cambio de aceite
$ 81.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.920
$ 81.920
12161802
Suspensiones
2
Unidad
BIELETA SUSPENSION DELANTERA (ITEM 9)
$ 106.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 212.992
$ 212.992
31201603
Gomas
2
Unidad
Bujes de goma y fuelles (ITEM 19)
$ 69.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.264
$ 139.264
80111613
Mano de obra temporal
15
Hora
SERVICIO DE MANO DE OBRA MECANICO DIESEL, MECANICO SOLDADOR Y MECANICO TORNO.
$ 46.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 691.200
$ 691.200
31191514
Media amortiguador
1
Juego
Amortiguador trasero (ITEM 3)
$ 252.928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.928
$ 252.928
Total Neto
$ 3.444.736
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 654.500
TOTAL OC
$ 4.099.236
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.