Orden de Compra. Nº3928-1570-SE13 "ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.TANUME"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1570-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.TANUME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9294,42
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera10CajaLAPICES DE COLORES 12, LARGOS, FABER CASTELL  $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180
60121503
Rotuladores lavables36UnidadPLUMONES DE PIZARRA AZUL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
60121502
Rotuladores de base disolvente24UnidadPLUMONES PERMANENTES, DIFERENTES COLORES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31201603
Gomas10UnidadGOMAS FACTIS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121708
Marcadores10UnidadDESTACODRES DIFERENTES COLORES  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
60121518
Lápices de grafito30UnidadLAPICES GRAFITO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LIQUIDO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
53141501
Alfileres rectos2CajaCAJA DE ALFILERES  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 48.918
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.294
TOTAL OC $ 58.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.