Orden de Compra. Nº
3928-1570-SE13
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ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.TANUME
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1570-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.TANUME
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
9294,42
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
10
Caja
LAPICES DE COLORES 12, LARGOS, FABER CASTELL
$ 1.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.180
$ 11.180
60121503
Rotuladores lavables
36
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA AZUL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.608
$ 13.608
60121502
Rotuladores de base disolvente
24
Unidad
PLUMONES PERMANENTES, DIFERENTES COLORES
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31201603
Gomas
10
Unidad
GOMAS FACTIS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACODRES DIFERENTES COLORES
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
60121518
Lápices de grafito
30
Unidad
LAPICES GRAFITO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
CORRECTOR LIQUIDO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
53141501
Alfileres rectos
2
Caja
CAJA DE ALFILERES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
Total Neto
$ 48.918
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.294
TOTAL OC
$ 58.212
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.