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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-167-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VIDRIOS PARA LICEO AGUSTIN ROSS EDW |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-80-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
8821,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
victor ormazabal veliz |
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Razón Social |
VICTOR MANUEL ORMAZABAL VELIZ
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R.U.T. |
11.812.420-0 |
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Sucursal |
victor ormazabal veliz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | VIDRIO 97 X 60 CMS | |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042
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$ 5.042
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | VIDRIO 97 X 50.5 CMS | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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30171707
| Cristal de seguridad | 1 | Unidad | VIDRIO 89.5 X 74 CMS | |
$ 5.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.672
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$ 5.672
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30171707
| Cristal de seguridad | 2 | Unidad | VIDRIO (VENTANA) 74 X 97 CMS | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.126
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$ 15.126
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 5 | Tubo | SILICONA TRANSPARENTE | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.705
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$ 14.705
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Total Neto
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$ 46.427
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.821
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$ 55.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.