Orden de Compra. Nº
3928-1739-SE15
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ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.QDA.NUEV
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-1739-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.QDA.NUEV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-87-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
35335,25
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121202
Pintura de témpera líquida moderna
30
Caja
CAJAS DE TEMPERAS 12 COLORES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCEL ESPATULADO N°10
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES N° 4
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60121108
Croqueras
40
Unidad
CUADERNOS COLLEGUE DE LENGUAJE
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
60121518
Lápices de grafito
30
Unidad
LAPICES GRAFITO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.030
60121535
Goma de borrar
30
Unidad
GOMAS DE BORRAR
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
60121108
Croqueras
40
Unidad
CUADERNOS COLLEGE DE MATEMATICA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.840
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
LAPIZ CORRECTOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Unidad
STICK FIX 20GR
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
44121618
Tijeras
15
Unidad
TIJERAS ESCOLAR PUNTA ROMA
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.305
$ 7.305
60121503
Rotuladores lavables
10
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA COLORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60121108
Croqueras
10
Unidad
CUADERNOS COLLEGUE DE CROQUIS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
60121124
Papel kraft
20
Pliego
PAPEL KRAF
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
14111610
Cartulina
20
Sobre
CARPETAS DE CARTULINAS DE COLORES
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.460
$ 15.460
60121113
Cartulina metálica
20
Sobre
CARPETAS DE CARTULINA METALICA
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
Total Neto
$ 185.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.335
TOTAL OC
$ 221.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.