Orden de Compra. Nº3928-1739-SE15 "ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.QDA.NUEV"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1739-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES PARA ESC.QDA.NUEV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-87-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 35335,25
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121202
Pintura de témpera líquida moderna30CajaCAJAS DE TEMPERAS 12 COLORES  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
60121236
Pinceles20UnidadPINCEL ESPATULADO N°10  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES N° 4   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121108
Croqueras40UnidadCUADERNOS COLLEGUE DE LENGUAJE  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
60121518
Lápices de grafito30UnidadLAPICES GRAFITO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030
60121535
Goma de borrar30UnidadGOMAS DE BORRAR  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121108
Croqueras40UnidadCUADERNOS COLLEGE DE MATEMATICA  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
44121802
Líquido corrector10UnidadLAPIZ CORRECTOR  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSTICK FIX 20GR  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
44121618
Tijeras15UnidadTIJERAS ESCOLAR PUNTA ROMA  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.305 $ 7.305
60121503
Rotuladores lavables10UnidadPLUMONES DE PIZARRA COLORES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60121108
Croqueras10UnidadCUADERNOS COLLEGUE DE CROQUIS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
60121124
Papel kraft20PliegoPAPEL KRAF  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
14111610
Cartulina20SobreCARPETAS DE CARTULINAS DE COLORES  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.460 $ 15.460
60121113
Cartulina metálica20SobreCARPETAS DE CARTULINA METALICA  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
Total Neto $ 185.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.335
TOTAL OC $ 221.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.