Orden de Compra. Nº3928-1756-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA COGUI"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1756-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA COGUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-18-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 14116,62
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10ResmaRESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
14111525
Papel multiuso10ResmaRESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6BotellaSILICONA LIQUIDA  $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.654 $ 6.654
31201512
Cinta Transparente6RolloCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111610
Cartulina54Pliego06 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR; ROJO, NEGRO, CAFE, VERDE, NARANJA, AZUL, CELESTE, AMARILLO, VERDE MUSGO.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.804
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento20UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 74.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.117
TOTAL OC $ 88.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.