Orden de Compra. Nº3928-1767-SE15 "ADQUISICION DE MATERIALES ENSEÑANZA PARA ESC.DCA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1767-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ENSEÑANZA PARA ESC.DCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-87-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 255320,1
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras100UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS DE DIBUJO  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCARTONERO METALICO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
53141501
Alfileres rectos20CajaALFILERES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111610
Cartulina50PliegoPLIEGOS DE CARTULINA COLOR CELESTE  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111610
Cartulina50PliegoPLIEGOS DE CARTULINA ESPAÑOLA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
44122104
Clips para papel50UnidadCLIPS DOBLE MARIPOSA 51  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121108
Croqueras100UnidadCUADERNOS CALIGRAFIA COLLEGE  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
60123001
Figuras de goma Eva300PliegoPLIEGOS DE GOMA EVA DE COLORES BLANCA, ROSADA, VERDE OSCURO, FUCSIA, LILA Y MELON, 50 DE CADA COLOR  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44121708
Marcadores250UnidadDESTACADORES DE COLORES; AMARILLO, CELESTE, NARANJO, ROADO Y VERDE; 50 DE CADA COLOR  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
44111810
Escuadras100UnidadESCUADRAS (45° GRADOS CON TRANSPORTADOR)  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
60123001
Figuras de goma Eva100PackGOMA EVA CON DISEÑOS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.100 $ 147.100
60123001
Figuras de goma Eva100UnidadGOMA EVA CON RELIEVE  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.100 $ 147.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido200UnidadSTIX FIX 20GRS  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.800 $ 132.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido400UnidadSTIX FIX 40 GRS.  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.600 $ 497.600
Total Neto $ 1.343.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.320
TOTAL OC $ 1.599.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.