Orden de Compra. Nº3928-177-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-177-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 258837
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos100BarraSILICONA EN BARRA TRANSPARENTE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60121503
Rotuladores lavables60UnidadRECARGA PARA PLUMONES PILOT PARA PIZARRA ACRILICA COLORES AZUL - NEGRO - VERDE - ROJO - NARANJO - LILA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60121503
Rotuladores lavables60UnidadPLUMONES RECARGABLES PILOT PARA PIZARRA ACRILICA COLORES AZUL - NEGRO - VERDE - ROJO - NARANJO - LILA  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
44103502
Cubiertas de encuadernación300UnidadANILLOS PARA ENCUADERNAR ( 12 - 15 - 18 Y 25 MM)  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44102001
Lámina para plastificar1000UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINADORA TAMAÑO CARTA  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento300UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento500UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44121701
Lápiz pasta150UnidadLAPIZ PASTA BIC AZUL PUNTA MEDIA  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201606
Calafateos10UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44102001
Lámina para plastificar300UnidadMICAS TAMAÑO CARTA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
44102001
Lámina para plastificar1000UnidadLAMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
14111525
Papel multiuso2PaquetePAPEL FOTOGRAFICO OFICIO GLOSS Y BRILLANTE 260 GRS. X 50 UNID. INKJET  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111525
Papel multiuso1PaquetePAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO 100 HJS. PAPER MASTER  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA COLORES  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
Total Neto $ 1.362.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.837
TOTAL OC $ 1.621.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.