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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-2007-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA ESC. CARDONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-11-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
17295,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
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R.U.T. |
5.765.362-0 |
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Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 80X110 | |
$ 1.075,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.750
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$ 10.750
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Pack | CONFORT PAQUETES DE 24 ROLLOS, 30MTS | |
$ 5.232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.320
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$ 52.320
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | TRAPEROS DOBLE CON OJAL | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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47131615
| Escobillones | 6 | Unidad | ESCOBILLONES | |
$ 1.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.060
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$ 9.060
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Total Neto
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$ 91.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.296
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$ 108.326
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.