Orden de Compra. Nº3928-2012-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2012-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-20-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 12380,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121524
Bolígrafos de gel4CajaLAPICES GEL CON BRILLO 6 COLORES ARTEL  $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.844 $ 4.844
44121707
Lápices de colores10CajaMARCADORES JUMBO 12 COLORES  $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.910
60123601
Pegamento de purpurina24UnidadSTICK FIX 40 GRS  $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.248 $ 28.248
44121619
Sacapuntas10UnidadSACAPUNTAS CON DEPOSITO  $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.130 $ 2.130
60101103
Globos terráqueos electrónicos250UnidadGLOBOS DIFERENTES COLORES  $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
60121124
Papel kraft10PlacaPAPEL KRAF GRUESO  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
Total Neto $ 65.162
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.381
TOTAL OC $ 77.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.