Orden de Compra. Nº3928-202-SE07 "Internado"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-202-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Internado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material de Aseo Internado
Proveniente de Licitación 3928-27-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ercilia Miranda Cisterna
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones3UnidadEscobillonesEscobillones $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080
53131608
Jabones27UnidadJabonesPastillas para desinfectar baños $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
47131810
Productos para lavar platos1UnidadProductos para lavar platoslavaloza $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
47131602
Traperos1UnidadTraperosPaños de cocina $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31211901
Paños para herramientas1UnidadPaños para herramientasEsponja bonobril $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDesinfectantes domésticosCloro chico $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadRaspadores de limpiezaVirutilla piso $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPilas alcalinasPilas grandes $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
26111702
Pilas alcalinas1UnidadPilas alcalinasWD-40 $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
15121517
Jabones lubricantes4UnidadJabones lubricantesJabón popeye azul $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBolsas de basuraBolsas de basura de 70 x 90 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 22.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 22.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.