Orden de Compra. Nº3928-2062-SE19 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES, PARA ESCUELA DIGNA CAMI"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2062-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES, PARA ESCUELA DIGNA CAMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10417,776
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1,2kilogramoQUESO GAUDA LAMINADO  $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.132 $ 6.132
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1,2kilogramoJAMON DE VACUNO  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168 $ 8.168
50202311
Bebidas30UnidadBEBIDA MINI 250 CC  $ 341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.230 $ 10.230
50221202
Cereales en barra60UnidadBARRA DE CEREAL  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50131701
Leche o productos de mantequilla30UnidadLECHE INDIVIDUAL CON SABOR  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS   $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
Total Neto $ 54.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.418
TOTAL OC $ 65.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.