Orden de Compra. Nº3928-211-SE26 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA DE CAHUIL "
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-211-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ESCUELA DE CAHUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47634 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 45269,02
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Print
Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER
R.U.T. 15.414.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Punto Print
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros10UnidadLLAVERO CORPORATIVO DE METAL MEDIDAS DE 2.8X1X5 CMS APROX. IMPRESO CON LOGO Y/O MENSAJES EDUCATIVOS. L73  $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
53102512
pañuelos20UnidadPAÑUELOS IMPRESOS A FULL COLOR CON LOGO INSTITUCIONAL, MAS FRASES POR DEFINMIR MEDIDAS 40X40 CMS APROX. L77  $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
48101902
Platos y cubiertos de servicio6UnidadPLATO BLANCO BAJO, IMPRESIÓN FULL COLOR, LOGO Y TEXTO, MEDIDAS ENTRE 19 Y 29 CMS APROX. L95  $ 28.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.178 $ 170.178
60121523
Bolígrafos permanentes40UnidadBOLIGRAFOS ECOLOGICOS DE CARTON RECICLADO CON CLIPS PLASTICO, IMPRESION COLOR MAS LOGO Y TEXTO. L6  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.600
Total Neto $ 238.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.269
TOTAL OC $ 283.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.