Orden de Compra. Nº
3928-2181-SE18
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ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
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Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2181-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS, ESCUELA CAHUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
20320,12
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
30
Barra
BARRA DE CEREAL DURAZNO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
50181906
Pan en conserva
6
Bolsa
BOLSAS DE PAN DE MOLDE
$ 1.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.170
$ 10.170
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
25
Bolsa
SNACK
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.875
$ 38.875
50202310
Agua mineral
20
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.596
$ 5.596
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad
YOGURT
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGOS INDIVIDUALES PIÑA DURAZNO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
20
Unidad
CHOCOLATE INDIVIDUAL
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
Unidad
LECHE CON SABOR SURTIDOS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50131801
Queso natural
1,5
kilogramo
QUESO (LAMINAS)
$ 4.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.134
$ 7.134
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1,5
kilogramo
JAMON DE PAVO (LAMINAS)
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.693
$ 9.693
Total Neto
$ 106.948
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.320
TOTAL OC
$ 127.268
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.