Orden de Compra. Nº3928-221-SE25 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LIBERTADORES"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-221-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LIBERTADORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30163 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 25816,63
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131608
Claras y yemas de huevo3BandejaHUEVOS BLANCO, 30 UNIDADES. (ITEM 129).  $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.319 $ 23.319
50171549
Hierbas secas3BolsaORÉGANO. (ITEM 179).  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
50101634
Fruta fresca2BolsaCOCO RALLADO. (ITEM 61).  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
10151605
Semillas de avena4CajaAVENA. (ITEM 22).  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052
50131701
Leche o productos de mantequilla6UnidadMANTEQUILLA 250 GRS. (ITEM 166).  $ 2.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.296 $ 16.296
50181709
Suministros para el horno4TarroPOLVOS DE HORNEAR DE 200 GRS. (ITEM 195).  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168 $ 8.168
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZÚCAR FLOR. (ITEM 24).  $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924 $ 4.924
50171551
Sal de cocina o de mesa2kilogramoSAL DE MESA. (ITEM 215).  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 774
50221102
Harina de trigo16kilogramoHARINA. (ITEM 117). * DEBEN SER 8 KILOS DE HARINA BLANCA SIN POLVOS DE HORNEAR Y 8 KILOS DE HARINA INTEGRAL.  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAZÚCAR. (ITEM 23).  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.355 $ 7.355
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles8LitroACEITE DE MARAVILLA. (ITEM 1).  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
50131701
Leche o productos de mantequilla10LitroLECHE 1 LITRO, NATURAL. (ITEM 149).  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520
50181709
Suministros para el horno9SachetLEVADURA EN POLVO 10 GRS. (ITEM 155).  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 135.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.817
TOTAL OC $ 161.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.