Orden de Compra. Nº3928-228-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-228-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 6688
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA PARA FIERRO NUMERO 80. ( ITEM 33O ).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE JARDIN BOLA 1/2" ( ITEM 343 ).  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)6UnidadTIRAS DE PVC 1/2" X 6. ( ITEM 430 ).  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
40142115
Tubería de plástico1UnidadTERMINAL HE PVC 1/2". ( ITEM 521 ).  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO HI PVC 1/2". ( ITEM 219 ).  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31231308
Tubería de bronce1UnidadTE DE BRONCE DE 1/2". ( ITEM 501 ).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31231308
Tubería de bronce1UnidadTERMINAL DE BRONCE HI 1/2". ( ITEM 519 ).  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)6UnidadCODO PVC DE 1/2". ( ITEM 219 ).  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201613
Adhesivo re-usable1UnidadPEGAMENTO VINILIT. ( ITEM 12 ).  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 35.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.688
TOTAL OC $ 41.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.