Orden de Compra. Nº3928-2344-SE18 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-2344-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 14514,86
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas15BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.985 $ 20.985
50201712
Bebidas de Té1CajaTE BOLSITAS 100 BOLSITAS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50193104
Bases de sopa4UnidadBASE DE CARNE CACEROLA  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884 $ 1.884
50201706
Café1TarroNESCAFE   $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
50101636
Fruta estable sin refrigerar3TarroTARROS DE DURAZNO DE 3 KG  $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.217 $ 11.217
50201714
Cremas no lácteas12TarroTARROS DE CREMA PARA POSTRE   $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.168 $ 9.168
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3kilogramoAZUCAR  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.752 $ 1.752
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
50101539
Verduras congeladas7kilogramoCHOCLO CONGELADO  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.116
50131609
Mayonesa1kilogramoMAYONESA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa7kilogramoARROZ  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.173 $ 5.173
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITE  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
50202310
Agua mineral2LitroAGUA MINERAL 1 LITRO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50171549
Hierbas secas2PaquetePAQUETE DE OREGANO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 76.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.515
TOTAL OC $ 90.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.