Orden de Compra. Nº
3928-2344-SE18
"
ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3928-2344-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3928-33-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación Municipal
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Educación Municipal
R.U.T.
69.091.201-5
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
14514,86
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
15
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.985
$ 20.985
50201712
Bebidas de Té
1
Caja
TE BOLSITAS 100 BOLSITAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50193104
Bases de sopa
4
Unidad
BASE DE CARNE CACEROLA
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.884
$ 1.884
50201706
Café
1
Tarro
NESCAFE
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.353
$ 7.353
50101636
Fruta estable sin refrigerar
3
Tarro
TARROS DE DURAZNO DE 3 KG
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.217
$ 11.217
50201714
Cremas no lácteas
12
Tarro
TARROS DE CREMA PARA POSTRE
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.168
$ 9.168
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
kilogramo
AZUCAR
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.752
$ 1.752
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
50101539
Verduras congeladas
7
kilogramo
CHOCLO CONGELADO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.116
$ 11.116
50131609
Mayonesa
1
kilogramo
MAYONESA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
7
kilogramo
ARROZ
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.173
$ 5.173
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Litro
ACEITE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
50202310
Agua mineral
2
Litro
AGUA MINERAL 1 LITRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
50171549
Hierbas secas
2
Paquete
PAQUETE DE OREGANO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
Total Neto
$ 76.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.515
TOTAL OC
$ 90.909
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.