Orden de Compra. Nº3928-239-SE25 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-239-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SALIDA PEDAGOGICA DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-29-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30227 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9804,7296
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla12CajaLECHE DE 200ML CON SABOR COLUN (ITEM 151)  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.952
50202304
Jugos y néctar envasados12CajaJUGO 170CC SOPROLE (ITEM 142) SABOR PIÑA.  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612
50202310
Agua mineral24UnidadAGUA MINERAL DE 500CC. * 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL CON GAS. * 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SIN GAS.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
50202310
Agua mineral12UnidadAGUA MINERAL DE 500CC CON SABOR.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,72kilogramoJAMON PIERNA DE CERDO SAN JORGE (24 LAMINAS)  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
50131801
Queso natural0,72kilogramoQUESO GAUDA COLUN (24 LAMINAS)  $ 9.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.686 $ 6.686
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS 200 UNIDADES 24X24CM  $ 1.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.638
Total Neto $ 51.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.805
TOTAL OC $ 61.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.